Квитанция для оплаты налога ип по усн

Содержание
  1. Образцы квитанции: Форма ПД-4 сбербанк (налог)
  2. Налоговые
  3. Не налоговые
  4. Условия оплаты
  5. Виды платежей
  6. Правила
  7. Бланк квитанции на оплату налога по усн для ип 2019 доходы
  8. Расчет платежей для налога УСН в 2019 и 2019 годах
  9. Реквизиты для уплаты единого налога для ИП
  10. Как работать на УСН доходы 6%
  11. Какие отчеты сдаёт ИП (2019-2019)
  12. Налоговая декларация по УСН для ИП без работников
  13. Что нужно знать про авансовые платежи по УСН в 2019 году
  14. Как платить налоги ИП с УСН пошаговая инструкция 2019
  15. Расчет УСН доходы минус расходы 3 примера
  16. Квитанция УСН
  17. Квитанция УСН с помощью налоговой!
  18. Квитанция УСН в любимом файле
  19. Квитанция УСН через терминал
  20. Квитанция УСН с помощью Сбербанка
  21. Квитанция УСН для интернет-банка
  22. Квитанция УСН — комфорт и удобство
  23. Квитанция для оплаты налога усн для ип
  24. Как платить налоги ИП по упрощенке: сроки и способы
  25. Основные налоги: доступно в таблице
  26. Когда ИП оплачивать УСН
  27. Онлайн журнал для бухгалтера
  28. Особенности УСН для ИП без работников в 2019 году
  29. Квитанции на оплату налога по усн для ип бланк
  30. Реквизиты для оплаты УСН в 2019 году
  31. Платежи по УСН, осуществляемые в 2018–2019 годах
  32. Реквизиты для оплаты налога по объекту «доходы» в 2018–2019 годах
  33. Платежные реквизиты по объекту «доходы минус расходы» в 2018–2019 годах
  34. Итоги

Образцы квитанции: Форма ПД-4 сбербанк (налог)

Квитанция для оплаты налога ип по усн

Образцы типовых квитанций в Сбербанк. Некоторые другие банки тоже принимают такие квитанции, однако могут взымать дополнительную комиссию.

Налоговые

Форма N ПД-4 сб(налог) заполняется для оформления через отделение Сбербанка РФ любых видов платежей в бюджет через Сбербанк России. госпошлины, загранпаспорта, штрафов ГИБДД, МосЭнергоСбыт, ЖКХ(коммунальные), паспорта, в суд, Почта России, в ЗАГС, страховые взносы

Бланк: Форма ПД-4 сб сбербанк (налог) квитанция.xls Скачать бесплатно 27 кб образец EXCEL.

Бланк: Форма ПД-4 сб сбербанк (налог) квитанция.doc Скачать бесплатно 96 кб образец WORD.

С помощью этого онлайн-сервиса можно вести налоговый учет на УСН и ЕНВД, формировать платежки, 4-ФСС, Единый расчет, подавать любую отчетность через интернет и пр.(от 325 р/мес.). 30 дней бесплатно. Для вновь созданных ИП сейчас первый год на тарифе Премиум в подарок(бесплатно).

Ссылка nalog.ru: Заполнение платежного документа(квитанции ПД-4 сб) на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации

квитанция на оплату загранпаспорта (госпошлины).doc 55 кб образец WORD.

1. Госпошлина за оформление заграничного паспорта(старого). (Итого к уплате: 1000 рублей). 2. Госпошлина за оформление заграничного паспорта(нового), содержащего электронный носитель информации. (Итого к уплате: 2500 рублей).

3. Госпошлина за оформление заграничного паспорта ребёнку до 14 лет. (Итого к уплате: 1200(новый) и 300(старый) рублей).

См. также: Образец анкеты на загранпаспорт

квитанция на оплату паспорта(обычного) РФ (госпошлины) 55 кб образец WORD.

За оформление паспорта(обычного) гражданина РФ госпошлина – 200 р.
Замена или утеря – также 200 р.

См. также: Как получить паспорт РФ.

Online-сервис: Квитанция для оплаты штрафа ГИБДД МВД РОССИИ, также можно сформировать там квитанции для Водительского удостоверения и техосмотра

С 2011 года при штрафах в отделениях сбербанка обычно берут комиссию, обычно 15 рублей за квитанцию.

квитанция МосЭнергоСбыт (на оплату электроэнергии).xls 3,5 мб образец EXCEL.

Квитанция страховые взносы в пенсионный фонд и медстрах.xls 43 кб образец EXCEL.

квитанция на оплату госпошлины регистрация ИП.doc 96 кб образец WORD.

См. также: Регистрация ИП по шагам

Не налоговые

Форма N ПД-4 (не налог) заполняется для оформления через отделение Сбербанка РФ любых платежей за любые услуги (кроме платежей в бюджет и взносов страховых). Например, для оплаты товаров или услуг.

Бланк: Форма ПД-4 сбербанк (не налог) квитанция.xls Скачать бесплатно 29 кб образец EXCEL.

Заполняйте только первую часть, вторая заполнится автоматически в Эксель.

Бланк: Форма ПД-4 сбербанк (не налог) квитанция.doc Скачать бесплатно 80 кб образец WORD.

Пустой бланк квитанции Сбербанка

Образец: Форма ПД-4 сбербанк квитанция на уплату товара/услуги.doc Скачать бесплатно 80 кб образец WORD.

Условия оплаты

Документы, необходимые для оплаты квитанции. Прием сбербанком платежей наличными деньгами, сумма которых превышает 15 000 руб., осуществляется по предъявлении документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина РФ. Если Вы не резидент РФ, то в дополнение к паспорту иностранного гражданина Вам понадобится еще и уведомление о регистрации по месту пребывания.

Сроки зачисления денежных средств на банковский счет — 1-3 дня.

Обычно комиссии по платежам нет(кроме уплаты штрафов).

Виды платежей

Виды платежей физических лиц, принимаемых СберБанком:

  • платежи, зачисляемые в бюджет(налоги НДФЛ, УСН, ЕНВД и пр.) и внебюджетные фонды(пенсионный, медстрах, соцстрах);
  • платежи за предоставленные жилищно-коммунальные услуги(ЖКХ, ГАЗ, свет, водоканал);
  • платежи за предоставленные прочие платные услуги(интернет, ТВ, услуги и пр.);
  • платежи за товары(через интернет-магазин, магазин по заказу);
  • страховые платежи(пенсионный, медстрах, соцстрах);
  • добровольные взносы(добровольное пенсионное страхование, благотворительность);
  • платежи в пользу физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица(ИП);
  • платежи за покупку недвижимости, взносы на счета жилищных, жилищно-строительных, гаражных и других кооперативов (организаций), кроме квартирной платы и коммунальных платежей;
  • платежи, поступившие от беженцев, вынужденных переселенцев и других категорий населения в погашение долговременных беспроцентных возвратных ссуд;
  • взносы, принятые от физических лиц в пользу Негосударственного Пенсионного Фонда Сбербанка;
  • прочие платежи(квитанция ЖКХ, коммунальные услуги, квитанция в суд, квитанция Почты России, квитанция в ЗАГС, квитанция подоходный налог).

Правила

Бланк квитанции – извещения Сбербанка РФ по форме ПД-4 используется для осуществления платежей государственных пошлин, штрафов в ГИБДД или безналичной оплаты товаров и услуг.

Порядок и условия осуществления структурными подразделениями Сбербанка России переводов денежных средств (платежей) по поручению физических лиц без открытия банковских счетов в валюте Российской Федерации

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Уставом Сбербанка России и Генеральной лицензией на осуществление банковских операций № 1481, выданной 03.10.2002г.

Центральным банком Российской Федерации, структурные подразделения Сбербанка России осуществляют прием платежей клиентов-физических лиц наличными деньгами в валюте Российской Федерации для перечисления на счета юридических лиц в следующем порядке и на следующих условиях:

1. Прием платежей осуществляется при условии предъявления клиентами-физическими лицами платежных документов с заполненными реквизитами, необходимыми для перечисления платежей по назначению. Платежные документы заполняются с применением средств компьютерной техники или от руки ручкой с пастой или чернилами черного, синего или фиолетового цвета.

2. В подтверждении приема платежа клиентам-физическим лицам выдаются квитанции платежных документов.

3. Перечисление принятых от клиентов-физических лиц сумм платежей юридическим лицам производится в сроки, установленные договорами, заключенными с юридическими лицами, либо законодательством Российской Федерации.

4. Прием платежей клиентов-физ. лиц в пользу юридических лиц, с которыми заключены договоры на прием платежей, осуществляется в соответствии с условиями договоров и настоящими условиями. При отсутствии договоров- в соответствии с настоящими условиями с взиманием платы, установленной Сборником тарифов на услуги, предоставляемые Сбербанком России, на день оказания услуги.

5. Прием платежей, при отсутствии в платежных документах реквизитов, необходимых для перечисления платежей по назначению, либо в случае отсутствия у клиентов-физических лиц денежной наличности в сумме, указанной в платежных документах, не производится.

6.

По просьбе клиентов-физлиц в течение трех лет с даты приема платежей выдаются справки о произведенных платежах и датах их перечисления в адрес юридических лиц на основании предъявленных клиентами-физическими лицами платежных документов об оплате. Данная услуга оказывается физическим лицам на условиях, предусмотренных Сборником тарифов на услуги, предоставляемые Сбербанком России, на день оказания услуги.

Порядок и условия осуществления структурными подразделениями Сбербанка России переводов денежных средств (платежей) по поручению клиентов-физических лиц без открытия банковских счетов в валюте Российской Федерации считаются принятыми клиентами-физическими лицами при подписании ими платежных документов на перечисление денежных средств.

Правила указания информации квитанции сбербанка (налог)

Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в платежном документе (извещении) физического лица (форма № ПД (налог)) на уплату налогов (сборов), пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации

(утв. письмом Федеральной налоговой службы и Сбербанка РФ от 18 февраля 2005 г. № ММ-6-10/143/07-125В)

Настоящие правила распространяются на уплату налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации при заполнении налоговыми органами платежного документа (извещения) на уплату физическими лицами налогов (сборов), пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации.

Указанный платежный документ (извещение) физического лица (форма № ПД (налог)), содержащее все необходимые для перечисления денежных средств реквизиты, также может использоваться как основание при формировании банком расчетного документа от имени физического лица – клиента банка (владельца счета), если это предусмотрено договором банковского счета.

1. В поле “ИНН” плательщика – значение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе. При отсутствии у налогоплательщика – физического лица ИНН в поле “ИНН” плательщика проставляются нули (“0”). 2. В поле “Ф.И.О.

плательщика” указывается: – для индивидуальных предпринимателей – фамилию, имя, отчество и в скобках сокращенное наименование категории физического лица – ИП; – для частных нотариусов – фамилию, имя, отчество и в скобках – нотариус; – для адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты – фамилию, имя, отчество и в скобках – адвокат; – для глав крестьянских (фермерских) хозяйств – фамилию, имя, отчество и в скобках – КФХ; – для иных физических лиц – фамилию, имя, отчество физического лица. 3. В поле “ИНН” получателя – значение ИНН налогового органа, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4. В поле “КПП” получателя – значение КПП налогового органа, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5. В поле “Получатель” – наименование получателя платежа (органа Федерального казначейства, органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации или муниципального образования) и в скобках наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6. В поле 104 – показатель кода бюджетной классификации (КБК) в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации. 7. В поле 105 – значение кода ОКАТО муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно – территориального деления, на территории которого мобилизуются денежные средства от уплаты налога (сбора) в бюджетную систему Российской Федерации. 8. В поле 106 – показатель основания платежа, который имеет 2 знака и может принимать следующие значения: ТП – платежи текущего года; ЗД – добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от налогового органа; ТР – погашение задолженности по требованию об уплате налогов (сборов) от налогового органа; РС – погашение рассроченной задолженности; ОТ – погашение отсроченной задолженности; АП – погашение задолженности по акту проверки; АР – погашение задолженности по исполнительному документу. 9. В поле 107 – показатель налогового периода, который имеет 10 знаков, восемь из которых имеют смысловое значение, а два являются разделительными знаками и заполняются точками (“.”). Этот показатель используется для указания периодичности уплаты налога (сбора) или конкретной даты уплаты налога (сбора), установленной законодательством о налогах и сборах, – “число.месяц.год”. Первые два знака могут иметь одно из следующих значений: МС – месячные платежи; КВ – квартальные платежи; ПЛ – полугодовые платежи; ГД – годовые платежи. В 4-м и 5-м знаках показателя налогового периода для месячных платежей проставляется номер месяца текущего отчетного года, для квартальных платежей – номер квартала, для полугодовых – номер полугодия. Номер месяца может принимать значения от 01 до 12, номер квартала – от 01 до 04, номер полугодия – 01 или 02, годовой платеж – 00. В 3-м и 6-м знаках показателя налогового периода в качестве разделительных знаков проставляются точки (“.”). В 7-10 знаках показателя налогового периода указывается год, за который производится уплата налога. При уплате налога один раз в год 4-й и 5-й знаки показателя налогового периода заполняются нулями. Если же законодательством о налогах и сборах по годовому платежу предусматривается более одного срока уплаты налога (сбора) и установлены конкретные даты уплаты налога (сбора) для каждого срока, то в показателе налогового периода указываются эти даты. 10. В поле 110 – показатель типа платежа, который имеет два знака и может принимать следующие значения: “НС” – уплата налога или сбора; “ПЛ” – уплата платежа; “ГП” – уплата пошлины; “ВЗ” – уплата взносов; “АВ” – уплата аванса или предоплата; “ПЕ” – уплата пени; “ПЦ” – уплата процентов; “СА” – налоговые санкции, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации; “АШ” – административные штрафы; “ИШ” – иные штрафы, установленные соответствующими законодательными или иными нормативными актами. На каждый тип платежа оформляется отдельный документ. 11. В поле “Статус” (101) – одно из следующих значений: 02 – налоговый агент; 03 – сборщик налогов и сборов; 09 – налогоплательщик (плательщик сборов) – индивидуальный предприниматель; 10 – налогоплательщик (плательщик сборов) частный нотариус; 11 – налогоплательщик (плательщик сборов) адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 12 – налогоплательщик (плательщик сборов) глава крестьянского (фермерского) хозяйства; 13 – налогоплательщик (плательщик сборов) – иное физическое лицо; 14 – налогоплательщики – физические лица, производящие выплаты физическим лицам (уплата единого социального налога (п.п. 1 п.1 ст. 235 Налогового кодекса Российской Федерации) и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование).

12. Поле “Индекс документа” имеет 15 знаков и является атрибутом для обеспечения идентификации плательщика – физического лица и формируется следующим образом: первые 4 знака – код налогового органа, 5-6 знаки – текущий год, следующие 6 знаков – номер формы № ПД (налог) в налоговом органе в текущем году и последний знак – контрольное число.

Источник: https://ipipip.ru/blank/sberbank-pd-4.php

Бланк квитанции на оплату налога по усн для ип 2019 доходы

Квитанция для оплаты налога ип по усн

Доход бизнесмена за 3-ий квартал составил 179 000 рублей, а страховых взносов в 3-ем квартале он заплатил 8 000 рублей. принципных различий от реквизитов предыдущих лет в реквизитах для уплаты усн за 2019 год и в подобных данных для платежных документов, оформляемых за 2019 год, нет.

Анжела, в декларации вы указываете не фактическую сумму уплаченных взносов, а сумму страховых взносов, уменьшающих сумму исчисленного авансового платежа за налоговый период. потому для деклараций по усн для ип за 2019 год.

При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может быть уменьшена более чем на 50(до 2012 г.

Поэтому, советую уточнять этот вопрос в своей налоговой инспекции (для тех, кто открылся в декабре 2019-го, или откроется в декабре 2019-го).

За сотрудников все взносы платятся в тот же пенсионный фонд где и сам предприниматель на учете, независимо от того где работник живет и работает.

Номер месяца может принимать значения от 01 до 12, номер квартала — от 01 до 04, номер полугодия — 01 или 02, годовой платеж — 00.

Расчет платежей для налога УСН в 2019 и 2019 годах

Данный бесплатный калькулятор поможет рассчитать авансовый платеж или налог по УСН в 2019-2019 годах. Помимо этого онлайн-сервис способен учитывать убытки за предыдущие года (если были), а также в случае необходимости считать минимальный налог (на УСН 15%). Программа подойдет для ИП и ООО с работниками и без работников на УСН «Доходы» или «Доходы минус расходы».

ИП и ООО в течение года должны рассчитать и заплатить три авансовых платежа: за первый квартал (до 25 апреля), за полугодие (до 25 июля) и за 9 месяцев (до 25 октября). Налог по УСН рассчитывается и платится в следующем году за вычетом ранее уплаченных авансовых платежей: до 30 апреля (для предпринимателей) и до 31 марта (для организаций).

Имеет два знака и может принимать следующие значения:ТП — платежи текущего периодаЗД — добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от налогового органаТР — погашение задолженности по требованию об уплате налогов (сборов) от налогового органаРС — погашение рассроченной задолженностиОТ — погашение отсроченой задолженностиАП — погашение задолженности по акту проверкиАР — погашение задолженности по исполнительному документу 107 Показатель налогового периода. 110 Показатель типа платежа. Имеет два знака и может принимать следующие значения: «ПЕ» — уплата пени; «ПЦ» — уплата процентов.

  • 0 — при уплате авансового платежа по УСН или налога по УСН до подачи декларации,
  • дату декларации по УСН — при уплате налога по УСН после подачи декларации.
  • В назначении платежа укажите:
  • Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, за 1 квартал 2019 г. — при уплате авансового платежа по УСН за 1 квартал,
  • Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, за 2019 г. — при уплате налога по УСН.

Рекомендуем прочесть:  Аренда Нежилого Помещения Без Договора Аренды

Реквизиты для уплаты единого налога для ИП

Сколько составят налоги ИП при УСН в этом году?Точной цифры неизвестно, однако фиксированный сбор составляет 6% от дохода или 15% от разницы доходов и расходов.

Эта цифра может отличаться в зависимости от региональных коэффициентов. Но в то же время он не может быть менее 1% от полученного дохода. Если ИП платит за себя и за сотрудников, то дополнительно необходимо заплатить НДФЛ.

Кроме этого, обязательным является платёж в пенсионный фонд и ФСС.

При режиме «доход минус расход» все этапы осуществляются аналогично предыдущим до момента расчёта налога – от суммы доходавычитается расход и умножается на фиксированную процентную ставку, которая находится в пределах от 5до 15%. В иных ситуациях пошаговая инструкция остаётся неизменной.

Как работать на УСН доходы 6%

Если вы выбрали налог УСН доходы 6%, значит, доход вашего бизнеса не превышает в год 150 миллионов рублей, а затраты незначительны для того, чтобы работать на УСН 15% (доходы минус расходы). Лимит доходов для УСН в размере 150,00 млн.рублей был установлен на 2019 год.

Применяя данную систему налогообложения, вам необходимо будет по итогам каждого квартала вносить авансовые платежи. Если после расчета налог будет больше вычетов, составляющих уплату взносов в пенсионный и медицинский фонды за индивидуального предпринимателя, и 50% от суммы взносов, уплаченных за наемных работников, при их наличии.

Какие отчеты сдаёт ИП (2019-2019)

Уплачивается предпринимателем с доходов от своей предпринимательской деятельности и с доходов, из которых не был удержан НДФЛ как деятельность ИП (например, доход от продажи квартиры или машины). Налоговой базой является доход уменьшенный на профессиональные, стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты

С помощью этого онлайн-сервиса для ИП и организаций можно вести налоговый и бухучет на УСН и ЕНВД, формировать платежки, 4-ФСС, СЗВ, Единый расчет 2019, подавать любую отчетность через интернет и пр. (от 250 р/мес.). 30 дней бесплатно, при первой оплате (если переход по этим ссылкам с этого сайта) три месяца в подарок.

Налоговая декларация по УСН для ИП без работников

Заполнить декларацию можно сразу в электронном виде, а потом распечатать. При желании, бланк можно сначала загрузить, распечатать в пустом виде, а затем заполнять вручную черными чернилами, используя только печатные буквы. Подробная инструкция о том, как заполнить налоговую декларацию онлайн по УСН «доходы» рассматривается ниже.

Рекомендуем прочесть:  При продаже земли какая сумма не облагается налогом

Первый вопрос, который интересует налогоплательщиков: когда сдавать декларацию по УСН за 2019 для ИП.

В налоговую декларацию вносятся данные состоянием на 01.01, но срок сдачи документа установлен законодательством до 30.04 следующего за отчетным года.

Это значит, что отчитаться за 2019 год нужно успеть до 30.04.2019.

Что нужно знать про авансовые платежи по УСН в 2019 году

Если часть года предприниматель работал самостоятельно, а потом нанял сотрудников, то учитывать всю сумму взносов он может только за тот отчётный период, когда работников ещё не было.

Например, работники приняты в апреле, тогда ИП вправе уменьшить авансовые платежи на всю сумму уплаченных за себя взносов только за первый квартал.

Далее, до конца года и по его итогам уменьшать рассчитанные суммы можно не более, чем на половину, даже если работники будут уволены в следующем квартале. При этом в расчёт берутся суммы, уплаченные в фонды как за себя, так и за работников.

Повторимся, налоговым периодом для упрощённой системы является календарный год, поэтому окончательный расчёт с государством происходит по итогам года.

Но для того, чтобы поступления в бюджет в течение года были равномерными, НК РФ установил обязанность плательщиков упрощёнки платить налог частями, по итогам отчётных периодов.

По сути, таким образом происходит авансирование бюджета за счёт более ранних поступлений.

Как платить налоги ИП с УСН пошаговая инструкция 2019

Упрощенная система налогообложения (дальше УСН) излюбленный вариант среди бизнесменов, выбирающих такой организационно-правовой вид своей деятельности, как ИП.

Сегодня предлагаем рассмотреть вопросы налогов, которые будут актуальными для ИП на УСН без работников на текущий год.

Дадим пошаговую инструкцию как это нужно делать правильно, расскажем, как часто нужно платить налоги предпринимателю без работников и рассмотрим прочие вопросы по теме.

В описании пошаговой инструкции заслуживает внимания и режим «доход минус».

В этом варианте все происходит по аналогии за исключением того момента, что при правильном расчете налога от суммы дохода отнимается расход (закупка, ЗП работников (даже если он один) и пр.

) и умножается на процентную ставку режима (напоминаем, он может колебаться от 5 до 15). В остальном представленная пошаговая инструкция остается без изменений.

Расчет УСН доходы минус расходы 3 примера

  • если выручка более 60 млн. руб. по итогам налогового периода;
  • если среднее количество сотрудников более 100;
  • если конечная цена амортизируемых ОС превышает 100 млн. руб.;
  • если фирма имеет филиалы;
  • НПФ;
  • банки;
  • ломбарды;
  • инвестиционные фонды;
  • нотариусы;
  • страховщики и проч.

Источник: https://truejurist.ru/zakon/blank-kvitantsii-na-oplatu-naloga-po-usn-dlya-ip-2018-dohody

Квитанция УСН

Квитанция для оплаты налога ип по усн

Вроде бы и не сложное дело, но частое, нужное и… нудное! Ну кому нравится заполнять одни и те же реквизиты? Постоянно искать бланк, скачивать файлы и т.д. Зачем нужна квитанция УСН ? На оплату налога УСН, взносов, пеней и т.д. То есть отчетность — отчетностью, а уплата налогов — это уплата налогов.

Почему эта тема важна именно для УСН? Да потому, что бизнес на УСН — имеет очень простой учет и поэтому распространен среди начинающих и небольших бизнесов. Ну и, соответственно, нет ни бухгалтера, ни мощных учетных программ. Но налог платить надо, и, соответственно, нужна квитанция.

А квитанция может быть двух видов (с точки зрения налоговой):

а. Платежный документ. Он может быть использован для наличных платежей при его распечатке и представлении в банк или для безналичных расчетов электронным платежом
б. Платежное поручение. Оно может быть использовано только для безналичных платежей при его распечатке и представлении в банк

Давайте, быстро и коротко разбёремся во всех способах получения и заполнения квитанции УСН. Отсортировать их по сложности, удобству и т.п., наверное, нет смысла, главное перечислить и описать их, а уж выбор делать вам:

Квитанция УСН с помощью налоговой!

А вы знаете, что налоговая сделала для предпринимателей сервис, позволяющий заполнять квитанцию УСН? Обрадовались, что на ваши налоги сделали что-то полезное именно для предпринимателей? Давайте разберемся. На сайте налоговой можно заполнить квитанцию УСН, не важно уплата налога, пеней или чего-то ещё, как бы на все случае жизни. В простонародье такую форму называют «набивалкой»:

Указываете по очереди все реквизиты, данные из баз автоматически подставляются и в итоге у вас файл с заполненной квитанцией. Стоит ли спешить им пользоваться?

Разбираемся. Квитанция на оплату УСН будет заполнена, но… ваши реквизиты не сохранятся. И каждый раз придётся проходить все этапы заново, в том числе, если что-то захотите переделать.

Сервис (хотя лучше назвать это «набивалкой» всё же?) не запомнит ни ваши реквизиты, ни ваши документы. Удивить тем, что подставляются коды из баз данных сайту налоговой не получится, во время автоматизации, интернета и многочисленных технологий, это всё просто делается.

Но почему же останавливаться надо? Нельзя сделать так, чтобы реквизиты сохранялись?

Квитанция УСН в любимом файле

Чем плох способ с сайтом налоговой? Файл формата pdf отредактировать не просто, но можно в интернете найти и скачать тестовый файл, где квитанция на уплату УСН будет в «нормальном» виде. Сразу или не сразу, но приходит мысль, что один раз придётся заполнить все реквизиты, а потом изменить, лишь, суммы налога.

Но это налоговая! Был в ней порядок, вы бы не занимались такой проблемой, как поиск квитанции или заполнение бумажек. Каждый год налоговая меняет реквизиты, одни изменения КБК чего стоят, а ещё они могут реорганизовываться и т.п. Да и сам предприниматель может сменить адрес регистрации. В общем, способ так себе.

Квитанция УСН через терминал

Да, вот, когда люди инспекторы не могут, их заменяют машинами. Большими, неподвижными и тяжелыми. Если вы найдете такую, то она сформирует вам квитанцию УСН, заставив, конечно же, заполнять свои реквизиты и, вероятно, реквизиты налоговой (а вы же с собой возьмёте их?) и предложит заплатить. Скорее всего, терминал возьмёт комиссию.

Квитанция УСН с помощью Сбербанка

Можно придти в Сбербанк, отдать на бумаге реквизиты (КБК, ОКАТО,ИНН и др.) и операционистка всё сделает. 99%, что придётся заплатить комиссию. Либо можно принести готовую (распечатанную) квитанцию, но всё равно заплатить комиссию:

Квитанция УСН для интернет-банка

Если вы пользуетесь интернет-банком, то вряд ли вы захотите куда-то идти. Захочется всё сделать, не отрываясь от монитора. Но полученные («узнанные») реквизиты для квитанции на оплату УСН придётся вручную вносить в платежку интернет-банка. Не кажется ли вам, что чего-то не хватает? Все существующие способы непоследовательные какие-то, не могут весь процесс сделать удобным. Выход есть:

Квитанция УСН — комфорт и удобство

Ну и напоследок, самое важное и приятное. Есть сервис «Бухгалтерия. Контур», он появился задолго до того, как сайт налоговой начал предоставлять какие-то услуги (ну хоть какие-то!).

Сервис «Бухгалтерия Контур» разработан известной всем бухгалтерам в России компанией СКБ Контур, известной, прежде всего, своими сервисами по сдаче отчетности в электронном виде.

Сервис с 2010 по 2013 года получил огромную популярность среди предпринимателей и бухгалтеров, объединив почти полмиллиона пользователей! А всё почему? Ну многое ли надо начинающему ИП? Да немного! И всё это немного даёт бесплатно сервис «Бухгалтерия. Контур».

— Нужна квитанция УСН? Пожалуйста, сервис вам её сам сделает в любое время, при этом все КБК и прочие реквизиты всегда в актуальном состоянии.

Зайдете в сервис через месяц, и не нужно будет ничего заполнять, сервис сохранит введенные реквизиты, вам останется, лишь, указать сумму! При этом сервис предложит несколько вариантов получения квитанции УСН — для уплаты наличкой, для загрузки в интернет-банк и т.д.

— Хотите знать, когда и что платить? Для вас бесплатный календарь отчетности с уведомлениями на эл.почту!

— Нужно посчитать налог? (УСН, ЕНВД) Сервис это сделает за секунду! Причём подскажет, как уменьшить налог на взносы и т.д.

— Пришло время отчетности? Бухгалтерия Контур заполнит вам декларацию и передаст через интернет в налоговую! И всё это бесплатно. Абсолютно любая налоговая в России знает про наш сервис и, конечно же, рада его существованию)

А если ваш бизнес вырос и потребностей стало большей, то можно выбрать любой подходящий платных тариф!

Зарегистрироваться в сервисе очень просто, в сервисе для предпринимателей есть «Легкая» версия (для бухгалтеров есть отдельная, «Профи» версия:

Источник: http://www.elba-buhgalter.ru/biznes-elba/kvitantsiya-usn.html

Квитанция для оплаты налога усн для ип

Квитанция для оплаты налога ип по усн

Принципиальных отличий от реквизитов предшествующих лет в реквизитах для уплаты УСН за 2019 год и в аналогичных данных для платежных документов, оформляемых за 2019 год, нет. То есть реквизиты на уплату налога УСН за 2019 год и 2019 год одинаковы, но все так же различаются в зависимости от объекта налогообложения.

С 2019 года упразднен отдельный КБК для минимального налога, уплачиваемого при доходно-расходной упрощенке. Теперь этот КБК совпадает с тем, который нужно указывать для рассчитанного в обычном порядке налога по УСН «доходы минус расходы». А вот КБК для уплаты налога УСН доходы 2019–2019 годов никаким изменениям не подвергся.

В части всех остальных данных при оформлении платежки на уплату УСН за 2019–2019 годы (при безналичном перечислении) или квитанции на уплату УСН (для ИП) 2019–2019 годов (при оплате налога наличными через банк) налогоплательщик укажет те же самые данные, которые приводились в этих документах в предшествующем году. Рассмотрим, как заполнить поля платежного поручения в 2019 году по каждому из объектов УСН.

  1. Полное наименование организации или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя.
  2. ИНН компании или частника.
  3. Адрес местонахождения налогоплательщика.
  4. ОКТМО, который конкретизирует принадлежность плательщика к определенному муниципальному округу.
  5. Реквизиты получателя.
    А именно полное наименование территориального отделения налоговой инспекции, наименование банка, номер расчетного счета, БИК, ИНН и КПП банковской организации. Уточнить реквизиты можно в территориальном налоговом органе.
  6. Платежный период.
    Напомним, что для уплаты ЕНВД установлен расчетный период — квартал.

Имеет два знака и может принимать следующие значения:ТП — платежи текущего периодаЗД — добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от налогового органаТР — погашение задолженности по требованию об уплате налогов (сборов) от налогового органаРС — погашение рассроченной задолженностиОТ — погашение отсроченой задолженностиАП — погашение задолженности по акту проверкиАР — погашение задолженности по исполнительному документу 107 Показатель налогового периода. 110 Показатель типа платежа. Имеет два знака и может принимать следующие значения: «ПЕ» — уплата пени; «ПЦ» — уплата процентов.

Как платить налоги ИП по упрощенке: сроки и способы

  • доходы. В этом случае уплате подлежит 6% от полученной предпринимателем прибыли;
  • разница между доходом и расходом. В этом случае налог равен 15% от прибыли, уменьшенной на размер расходов. Ставка по объекту «доход минус расход» может быть дифференцирована в регионах. Объем налога варьируется от 5 до 15%.

Еще почитать:  Можно ли перечислять алименты на счет ребенка до 18

Выбирая такой организационно-правовой вид ведения деятельности, как ИП, многие предпочитают выплачивать налоговые обязательства по упрощенной системе. Это вид налогообложения, который призван уменьшить давление на малый бизнес. Начиная бизнес необходимо изучить, как платить налоги ИП по упрощенке, и какие сроки выплаты предусматриваются законодательством в текущем году.

Основные налоги: доступно в таблице

С 1 июля 2014 года возникает обязанность платить налог на имущество, у владельцев административно-деловых, торговых центров и помещений в них, помещения, которые предназначены или используются для размещения офисов, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Есть еще одно условие: оценка этих объектов должна быть произведена региональными властями по кадастровой стоимости.

Единая (упрощенная) налоговая декларация (раз в квартал): сдать в налоговую: Если за квартал у организации на ОСНО по кассе и расчетному счету не было движений и не было никаких объектов налогообложения(земли, автомобилей и пр.

) — сдаётся Единая (упрощенная) налоговая декларация, которая включает нулевую декларацию Налога на прибыль и НДС. I кв. — до 20 апреляII кв. — до 20 июляIII кв. — до 20 октябряIV кв.

— до 20 января

Образец заполнения Единой (упрощенной) налоговой декларации.XLS

Когда ИП оплачивать УСН

Многие регионы устанавливают пониженные ставки по УСН в зависимости от вида деятельности на протяжении нескольких лет. В этом перечне имеется указание на законодательный акт субъекта РФ. Найдя его в интернет, вы сможете посмотреть, будет ли действовать пониженная ставка по вашему региону в 2019 году и после 2019 года.

Хотя отчетность ИП на УСН сдают в налоговую один раз по итогам года, платежи необходимо делать авансом по результатам каждого квартала.

И в нашей сегодняшней публикации мы раскроем такую важнейшую тему, как сроки оплаты налога УСН в 2019 году.

Вопросы связанные с уплатой, расчетом налогов и многие другие, бизнесмены уже давно привыкли решать в этом сервисе. Он позволяет минимизировать риски и экономить время.

Разбираемся. Квитанция на оплату УСН будет заполнена, но… ваши реквизиты не сохранятся. И каждый раз придётся проходить все этапы заново, в том числе, если что-то захотите переделать.

Сервис (хотя лучше назвать это «набивалкой» всё же?) не запомнит ни ваши реквизиты, ни ваши документы. Удивить тем, что подставляются коды из баз данных сайту налоговой не получится, во время автоматизации, интернета и многочисленных технологий, это всё просто делается.

Но почему же останавливаться надо? Нельзя сделать так, чтобы реквизиты сохранялись?

Да, вот, когда люди инспекторы не могут, их заменяют машинами. Большими, неподвижными и тяжелыми. Если вы найдете такую, то она сформирует вам квитанцию УСН, заставив, конечно же, заполнять свои реквизиты и, вероятно, реквизиты налоговой (а вы же с собой возьмёте их?) и предложит заплатить. Скорее всего, терминал возьмёт комиссию.

Еще почитать:  Обременение На Садовый Участок От Службы Судебных Приставов

Онлайн журнал для бухгалтера

В какой срок нужно перечислить налог по УСН за 2019 год? Какая крайняя дата уплаты единого налога в 2019 году? Какой КБК применять при перечислении налога на 2019 год? Ответы на эти и другие вопросы, связанные со сроками уплаты «упрощенного» налога за 2019 год, а также образец платежного поручения вы найдете в данной статье.

Организации и индивидуальные предприниматели в течение 2019 года по итогам отчетных периодов должны были перечислять в бюджет авансовые платежи.

Авансовые платежи по единому налогу в 2019 году требовалось переводить в бюджет не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за отчетным периодом (квартал, полугодие и девять месяцев).

То есть не позднее 25 апреля, 25 июля и 25 октября 2019 года (статья 346.19 и пункт 7 статьи 346.21 НК РФ).

Особенности УСН для ИП без работников в 2019 году

  1. Если это разница между доходами и расходами, то ставка составит 5-15%. Конкретная цифра зависит от индивидуальных доходов, места расположения в конкретном регионе, вида самой деятельности.
  2. Доходы с вычетом страховых взносов облагаются 6% ставкой.

Налоговой базой становятся учётные документы, которые присутствуют в этом виде отчётности. Книга должна заполняться своевременно, иначе предприниматель не избежит появления дополнительных штрафов.

При заполнении рекомендуется опираться на следующие правила.

Квитанции на оплату налога по усн для ип бланк

Паспортный стол (ФМС в категории паспортный стол собрана подробная информация по темам: Паспорт гражданина РФ: первичное получение в 14 и дальнейшая замена в 20 и 45 лет.

Загранпаспорт РФ: как получить новый (биометрический) и старый заграничный паспорт лично и через интернет? Постоянная регистрация по месту жительству и временная прописка по месту пребывания. Разрешение на временное проживание в России 2019. Вид на жительство в России: как получить, срок действия, стоимость и необходимые документы.

Как получить гражданство РФ? Российское гражданство, в общем, и упрощенном порядке. Нотариальная контора, в категории нотариальная контора вы найдёте ответы, на все основные вопросы, возникающие при обращении к.

При этом сумму авансовых платежей по налогу нельзя уменьшать более чем на 50. ИП применяющие УСН (доходы уменьшенные, на величину расходов уменьшать налог не могут, но вправе учесть платеж в составе расходов.

Енвд (раз в квартал до 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом) Декларация енвд (раз в квартал сдается до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом) Декларация по енвд.

Xls Размер налога енвд, подлежащего к уплате, возможно уменьшить: из сумма исчисленного енвд можно вычесть фиксированный платёж в ПФР минус фомс, но при этом сумму единого налога нельзя уменьшена более чем на чем на 50. Также, все платежи в.

17 Июл 2018      stopurist         227      

Источник: https://uristtop.ru/darenie-nedvizhimosti/kvitantsiya-dlya-oplaty-naloga-usn-dlya-ip

Реквизиты для оплаты УСН в 2019 году

Квитанция для оплаты налога ип по усн

Реквизиты для оплаты УСН 2018-2019 годов — на что следует обратить особое внимание, заполняя платежку, различаются ли они для организаций и ИП, какие были изменения в последнее время, — ответы на эти и некоторые другие вопросы вы найдете в нашей статье.

Платежи по УСН, осуществляемые в 2018–2019 годах

Реквизиты для оплаты налога по объекту «доходы» в 2018–2019 годах

Платежные реквизиты по объекту «доходы минус расходы» в 2018–2019 годах

Итоги

Платежи по УСН, осуществляемые в 2018–2019 годах

В 2019 году плательщики УСН должны сделать следующие платежи по этому налогу:

  • итоговый платеж за 2018 год, рассчитанный по декларации с учетом осуществленных в течение этого года авансовых платежей;
  • 3 квартальных авансовых платежа за 2019 год.

Каковы же реквизиты для уплаты УСН за 2018 и 2019 годы? Есть ли различия между ними и как эти реквизиты зависят от категории плательщика и от объекта налогообложения? Давайте смотреть.

Принципиальных отличий от реквизитов предшествующих лет в реквизитах для уплаты УСН за 2018 год и в аналогичных данных для платежных документов, оформляемых за 2019 год, нет. То есть реквизиты на уплату налога УСН за 2018 год и 2019 год одинаковы.

Они все так же не зависят от категории плательщика (юрлицо или ИП) и различаются в зависимости от объекта налогообложения (доходы или доходы минус расходы). Основное отличие — в КБК. Для доходной упрощенки он один, а для доходно-расходной другой.

Ну и в основании платежа каждый укажет свой объект налогообложения.

На всякий случай напомним, что с 2017 года был упразднен отдельный КБК для минимального налога, уплачиваемого при доходно-расходной упрощенке. Теперь этот КБК совпадает с тем, который нужно указывать для рассчитанного в обычном порядке налога по УСН «доходы минус расходы». 

В части всех остальных данных при оформлении платежки на уплату УСН за 2018–2019 годы (при безналичном перечислении) или квитанции на уплату УСН (для ИП) 2018–2019 годов (при оплате налога наличными через банк) налогоплательщик укажет те же самые данные, которые приводились в этих документах в предшествующем году. Рассмотрим, как заполнить поля платежного поручения в 2019 году по каждому из объектов УСН.

Об основных полях платежного поручения узнайте здесь.

Реквизиты для оплаты налога по объекту «доходы» в 2018–2019 годах

  • В поле 101 «Статус налогоплательщика» указывают 09 — значение для ИП или 01 — для компаний.
  • В поле 18 «Вид операции» проставляют 01.
  • В поле 21 «Очередность платежа» указывают 5.
  • В поле 22 «Код» выбирают 0 (при оплате налога или аванса) или код, указанный в требовании ФНС.
  • В поле 24 «Назначение платежа» пишут: «Авансовый платеж» или «Оплата УСН по объекту “доходы”».
  • В поле 104 «КБК» проставляют 182 1 05 01011 01 1000 110.
  • В поле 105 «ОКТМО» указывается код в соответствии с территориальной принадлежностью ИП или компании.
  • В поле 106 «Основание платежа» выбирают в зависимости от конкретной ситуации: ТП (текущие платежи), ТР (оплата на основании требования ФНС) или ЗД (оплата задолженности).
  • В поле 107 «Налоговый период» указывают соответствующий период, за который делают оплату: ГД.00.2018, КВ.01.2019, КВ.02.2019, КВ.03.2019. Следующие годы — по аналогии.
  • В поле 108 «Номер документа» ставится 0 для оплаты налога и авансов. В случае оплаты на основании взысканий ИФНС — номер требования налоговиков.
  • В поле 109 «Дата документа» проставляется 0 (при оплате аванса); при уплате налога — дата подписания декларации, поданной в ИФНС. При оплате по требованию налоговой ставится дата требования.

О правилах ведения регистра, необходимого для расчета налога при УСН, читайте в материале «Как вести книгу доходов и расходов при УСН (образец)?».

Платежные реквизиты по объекту «доходы минус расходы» в 2018–2019 годах

  • В поле 101 ставится 09 для ИП или 01 для компаний.
  • В поле 18 указывают 01.
  • В поле 21 — 5.
  • В поле 22 — 0 или код, предусмотренный требованием налоговой.
  • В поле 24 пишут: «Оплата авансового платежа» или «Оплата налога по УСН по объекту “доходы, уменьшенные на величину расходов”».
  • В поле 104 проставляют КБК 182 1 05 01021 01 1000 110.
  • В поле 105 указывается код в соответствии с местом регистрации ИП или компании.
  • В поле 106 — либо ТП, либо ТР, либо ЗД.
  • В поле 107 — ГД.00.2018, КВ.01.2019, КВ.02.2019, КВ.03.2019. Следующие годы — по аналогии.
  • В поле 108 проставляют 0 или номер требования ФНС.
  • В поле 109 ставят 0 по авансам, а для оплаты налога — дату подписания декларации, поданной в ИФНС.

    В случае оплаты по требованию ИФНС проставляется дата требования.

Образец заполнения платежного поручения можно скачать здесь.

И как мы уже говорили выше, с 2017 года с вышеуказанным КБК (182 1 05 01021 01 1000 110) оформляется и платежный документ на оплату минимального налога, начисляемого как 1% от дохода, если налог, рассчитанный от разницы между доходами и расходами, оказался меньше этой величины.

О том, возможен ли убыток при доходно-расходной упрощенке и как его учесть для налогообложения, читайте в статье «Налоговый убыток — это…».

Итоги

Каждый «упрощенец» с учетом условий, установленных гл. 26.2 НК РФ, обязан исчислять сумму налога по УСН, предварительно выбрав оптимальный для себя объект налогообложения: «доходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов».

С учетом закрепленного за «упрощенцем» налогового объекта при заполнении платежного поручения по налогу или авансовому платежу по УСН ему следует корректно заполнять поля «КБК» и «Назначения платежа».

Ну и конечно, не забудьте уточнить в своем налоговом органе его актуальные реквизиты: наименование банка, БИК, расчетный и корреспондентские счета.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! С 04.02.2019 реквизиты некоторых ИФНС меняются. Подробнее см. здесь.

Подписывайтесь на наш бухгалтерский канал Яндекс.Дзен

Подписаться

Источник: https://nalog-nalog.ru/usn/usn_dohody/rekvizity_dlya_oplaty_usn/

Умный юрист
Добавить комментарий